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求救啊~~
求救啊~~
2025-12-16 22:19:20
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回答1:
进项税额以收到发票认证为准,用于职工福利部分要从进项税额中剔除,销项税额以实际开票加视同销售的无票收入总计为准
应交增值税额=销项税额-(进项税额-其剔除部分)-上期留抵增值税
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